ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. empresa · sujeito da pauta
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- Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
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- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
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- Entidades Empresariais Privadas
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- ARES
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- Sociedade Anônima Fechada
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- ESTRADA SAO MATEUS, 293, 295
fontes: brasilio-socios, cgu-despesas, cgu-transferencias, compras-gov, contratos-gov, ibama-fiscalizacao, receita-cnpj · leque truncado: forneceu a 8 de 20; pago a 8 de 86
RICARDO CAMPELLO DA SILVEIRA pessoa
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- RICARDO CAMPELLO DA SILVEIRA
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FREDERICO RIBEIRO MEDELLA pessoa
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- FREDERICO RIBEIRO MEDELLA
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RAFAEL CAMPOS CABRAL pessoa
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- RAFAEL CAMPOS CABRAL
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MOSHE ANGEL pessoa
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- MOSHE ANGEL
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARAMANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PONTARIA PARA MORTEIRO MRT P 120 M2 R - SPOTIM M2 DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO. contrato
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- AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARAMANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PONTARIA PARA MORTEIRO MRT P 120 M2 R - SPOTIM M2 DO A
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SERVIÇO BÁSICO DE MANUTENÇÃO DE 20 APARELHOS DE PONTARIA PARA MORTEIRO P 120 M2 - SPOTIM M2 DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO. contrato
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- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
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- SERVIÇO BÁSICO DE MANUTENÇÃO DE 20 APARELHOS DE PONTARIA PARA MORTEIRO P 120 M2 - SPOTIM M2 DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO.
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fontes: compras-gov
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PONTARIA M81/60 E COLIMADORES M360 PARA MORTEIROS MRT ME ACG 81 MM DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO. contrato
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- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
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- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PONTARIA M81/60 E COLIMADORES M360 PARA MORTEIROS MRT ME ACG 81 MM DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO
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fontes: compras-gov
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOPARA INSTRUTORES EM OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO E DE TREINAMENTO PARA INSTRUTORES EM MANUTENÇÃO DE SEGUNDO ESCALÃO PARA OS SISTEMAS DEARMAS UT30BR QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA COMERCIAL. contrato
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- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
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- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOPARA INSTRUTORES EM OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO E DE TREINAMENTO PARA INSTRU
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM E REVITALIZAÇÃO DO MRT P 120 M2 R. contrato
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- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM E REVITALIZAÇÃO DO MRT P 120 M2 R.
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fontes: compras-gov
REPAROS DE METRALHADORA AUTOMATIZADOS X (REMAX), A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO E DE 01(UM) CURSO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE 2º ESCALÃO PARA OS REFERIDOS SISTEMAS DE ARMAS, TUDO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGICO GUARANI (VBMT-LSR 4X4). contrato
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- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.
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- REPAROS DE METRALHADORA AUTOMATIZADOS X (REMAX), A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO E
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 E REVITALIZAÇÃO DO MRT P 120 M2 R contrato
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- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 E REVITALIZAÇÃO DO MRT P 120 M2 R
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 E REVITALIZAÇÃO DO MRT P 120 M2 R contrato
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- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 E REVITALIZAÇÃO DO MRT P 120 M2 R
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- 2022
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- CAMPINAS
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- Deixar de apresentar relatórios anuais no Cadastro Técnico Federal (CTF), os relatórios da Lei 10.165 referentes aos ano
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- IBAMA — Auto de Infração
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- PGTO NF-11280, DE 24/03/2026, VALOR R$781.035,00, DARF R$17182,77,(8767-17022)VL:R$763.852,23.PDR:427/12/24.FT:100000000
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- PAGAMENTO NFS-E 2481, RETENCAO DE IMPOSTOS IN RFB 1234/12.
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- PAGAMENTO DA NFS-E 2504 DA EMPRESA ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. CONTRATO 44000/2023-003/00. RETENCAO IMPOSTOS S/CONTR
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- PAGAMENTO DA NFS-E 2503 DA EMPRESA ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. CONTRATO 44000/2023-003/00. RETENCAO IMPOSTOS S/CONTR
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- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd
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- PAGAMENTO DA DESPESA REF NF-E NR 10466, DE 16 MAIO 25, DA EMPRESA ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. - ATUALIZACAO TECNOLOG
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- Ordem Bancária
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- PAGAMENTO DA DESPESA REF NF-E NR 10466, DE 16 MAIO 25, DA EMPRESA ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. - ATUALIZACAO TECNOLOG
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- Comando do Exército
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- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd
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- DIRETORIA DE FABRICACAO
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- -8
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- Ordem Bancária
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- NF 2494, 2495, 2496, R$ 113.131,53, CONTRATACAO DE SV DE SLI P/ O SISTEMAS DE ARMAS REMAX, CTO 186/2016, DESPACHO 0176/2
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- Despesa federal
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- Ministério da Defesa
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- Outras Despesas Correntes
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- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd
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- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
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- Pagamento
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- NF 2499, 2500, 2501, R$ 113.131,53, CONTRATACAO DE SV DE SLI P/ O SISTEMAS DE ARMAS REMAX, CTO 186/2016, DESPACHO 0198/2
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- Comando do Exército
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- Outras Despesas Correntes
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- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd
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- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
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